个人一次性获得居间服务费1000万元,应缴纳多少税?
举例:假设您一次性收入1000万,那么要缴纳个人所得税:
1.应纳个人所得税所得额:
1000万*(1-20%)=800万
2.用你那个人所得税额
速算方法:税率40%速算扣除数7000元
800*40%-0.7=319.3万。
这样算下来,个税就要交去三分之一,很不划算,那有没有什么好的办法可以降低税负呢?
其实,可以通过个人独资企业核定征收来节税!
在税收优惠园区成立一家个人独资企业,申请核定征收,核定之后个税固定为0.5—2.1%,可以降低企业的税负,减少企业原本的税费支出。
举个例子:
这里以开票500万,在完全没有进行**的条件下为例:
增值税:500万*3%=15万
附加税:15万*6%=0.9万#会计#
所得税:500万*10%*30%—4.05万=10.95万
综合负税:15万+0.9万+10.95万=26.85万
而且根据法律规定:个人独资企业完税后将企业利润公转私到个人独资企业负责人的个人卡上是允许的。
而且成立个体工商户主要针对于企业所得税税负压力高,企业高管的工资个税高,缺成本进项,股东分红个税税负高等等税负压力问题,**问题,都是可以通过税收园区的优惠政策,来有效并合理地解决。
其中,园区对注册企业有扶持奖励,奖励比例为30%—80%,当月缴纳次月归还!#税收##个人独资企业##个体工商户#
个体户纳税比例是多少。例如收入10万。需要缴纳多少?
第一、2万元以下免税,指的是企业或非企业性单位;税种是增值税、营业税。对于个体户来讲,适用起征点的规定;营业税起征点的幅度规定如下:(一)按期纳税的,为月营业额5000-20000元;(二)按次纳税的,为每次(日)营业额300-500元。省、自治区、直辖市财政厅(局)、税务局应当在规定的幅度内,根据实际情况确定本地区适用的起征点,并报***、国家****备案。 第二、如果营业税达不到起征点,则城市**建设税、教育费附加等附征税费一并减免。 第三、个体工商户还会涉及个人所得税,适用个体工商户生产经营所得。如果查账征收,若是亏损,则不用缴纳;如果核定征收,则依税务机关核定定额缴纳,与实际盈亏无关(既然没有账目,也就反映不出实际盈亏)。 第四、如果经营场地自有,则会涉及房产税、土地使用税。如果租赁,则会涉及印花税。
2022个体工商户纳税标准:1、**商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。
2022个体户利润1000万 纳税要交多少?
2022个体工商户纳税标准:1、**商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。
个体户开十万普票要交多少税? 个体户月入10万交多少税
当前针对小规模纳税人月**总额10万元以下(含本数)的,免交增值税,且查账征收的小规模纳税人按季度申报进行纳税,季度开票不超过30万的免交增值税;超过30万的全额征税。个体户生产经营所得,年应纳税所得额超过10万元部分,按照35%征收个人所得税。其中应纳税所得额=全年收入总额-成本、费用以及损失,费用的扣除标准为42000元/年(3500元/月)。
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